税收季节在这里,现在是时候通过您的业务费用记录,并充分利用您可以声称的任何合法的小企业税减免,以降低您的整体应税收入。不幸的是,许多纳税人有资格获得各种扣除 - 最明显的是家庭办公室扣除 - 没有声称他们。
为了帮助您索取应得的扣除额,以下是可能适用于您的业务的10项小额营业税减免。有关您的业务的更多信息,请咨询您的税务专业人士。
$config[code] not found10个小企业税减免你不应该忽视
1.医疗保健税收抵免
如果您为您的员工提供保险,根据“平价医疗法案”,如果您符合以下条件,符合条件的小企业可以申请高达35%的税收抵免:
- 您的全职员工人数少于25人。
- 您支付的平均年薪低于50,000美元。
- 您为员工健康保险费缴纳50%或更多。
2.个人车辆的商业用途
如果您使用私人汽车,卡车或面包车进行商务旅行,您可以通过以下任一方式注销车辆使用的业务部分:
- 扣除您的实际成本。
- 根据IRS设定的费率扣除营业里程。对于2012税收年度,上半年的费率为每英里0.55美元。 (美国国税局最近公布了2013年的标准里程费率,与目前的2012年费率略有增加。)
您还可以扣除停车费和通行费。记住保留所有交易的良好记录。使用里程表或GPS设备记录您的里程,以及旅行日期,目的地和目的。
3.商务旅行和娱乐费用
小企业主可能会要求在路上开展业务的大部分成本。其中包括空中,火车或公共汽车票,住宿,出租车,50%的餐饮和商务娱乐费用,干洗和洗衣费,商务相关电话和小费。
您可以扣除的内容有一些限制。例如,如果您与配偶或员工以外的人一起旅行,则您无法扣除其费用。海外旅行扣除,游轮旅行和出席会议也有一些限制。
4.内政部扣除
超过一半的美国企业在家外经营,许多(不是全部)可能有资格申请减去家庭办公室。这里需要注意的是,如果您家中的某个区域专门用于商业用途,您只能申请扣除(可能包括电话费,互联网费,保险费,租金费等)。
在您的餐桌上工作一天,从下一个工作室开始,不构成该地区的专属和常规商业用途。阅读有关家庭办公室扣除的更多信息,并寻找一个更简单的索赔流程,这将使您更容易在2014年申请扣除。
5.启动成本
在2012年创业?在您开门之前,您可以申请最多5,000美元的创业和5000美元的组织成本。 5,000美元的扣除额减少了您的总启动或组织成本超过50,000美元的金额。任何剩余成本必须摊销。
6.专业费用和培训费用
与以下相关的任何费用可以作为经营成本完全扣除:
- 培训(课程,研讨会,证书,书籍等)
- 专业的组织会员费。
- 律师,税务专业人员或顾问的费用(尽管任何与未来年度相关的工作必须在该服务/使用期限内扣除)。
7.设备和软件购买
第179条扣除允许您全额扣除2012年购买的资产(最多500,000美元),包括计算机,家具,某些商业软件,车辆和制造设备。新的“奖金折旧”条款还允许您在扣除第179节以及标准折旧扣除之后再折算某些房产的额外50%的费用。 IRS.gov提供了有关Section 179的更多信息。
8.移动成本
您是否因为业务而在2012年搬家?如果您的新工作场所离您家50英里远,而不是您之前的工作场所,您可以在个人1040纳税申报表上扣除某些搬家费用。
9.招聘退伍军人
你在2012年聘用了一名退伍军人吗?您可能有资格申请税收抵免。根据2011年的“誓要雇佣英雄法案”,如果你雇佣了一名失业至少四周的退伍军人,你可以获得最初6,000美元工资(最高2,400美元)的40%。
如果您雇用一名失业至少六个月的退伍军人,则信贷将高达前14,000美元工资的40%(最高达5,600美元)。
10.慈善捐款
慈善捐款可以作为企业年度纳税义务的税收减免。现金或其他货币捐助可以免税,只要它们不被留出供特定人使用。无论您使用何种会计方法,还必须在纳税年度内提供捐款才有资格获得扣除。
当您提出索赔时,您需要使用表格1040,附表A并逐项列出每项扣除。您还可以扣除公平市场价值的财产捐赠,包括库存和与志愿工作相关的任何费用,例如举办筹款活动的费用。美国国税局的这份指南更多地解释了慈善捐赠税减免。
税收减免照片来自Shutterstock
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